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中东VAT合规指南,中东VAT注册与申报

发展潜力极大的中东市场吸引了一大批跨境电商加入市场,卖家想要在该地区开展电商业务,必不可少的是进行增值税VAT注册与申报。

VAT是一种消费税,对商品和服务的交易额进行征税。注册和申报VAT是在阿联酋/沙特进行商业活动的企业的重要义务。

谁需要注册中东VAT?
1、如果您不是阿联酋/沙特居民
如果您不是阿联酋/沙特居民,但通过FBA或海外仓向阿联酋/沙特当地居民销售商品,那么您有义务在第一笔FBA销售的30天内注册当地的增值税税号;
如果卖家仅采用自发货(MFN)方式销售,则无需注册VAT税号。
2、如果您是阿联酋/沙特本土卖家
如果您是阿联酋/沙特本土卖家,则需在年销售额超过37.5W(AED/SAR)的情况下强制注册VAT。

中东VAT注册步骤
中东VAT注册流程相对简单,但需要确保遵守相关规定和提交正确的注册文件。以下是中东VAT注册的步骤:
1、准备中东VAT注册相关材料:
企业必须准备一系列的文件和证明材料,包括但不限于企业注册证明、法定代表人负责承诺书、银行账户明细、最近12个月的财务报表和预计未来12个月的销售预测等。
2、委托当地税代注册或者登录阿联酋税务局网站注册:
企业可以委托当地的会计师事务所进行递交注册税号,或者通过阿联酋/沙特税务局网站进行在线注册。在注册过程中,必须填写准确的个人信息、企业信息和财务信息。此外,还需要购买电子签名证书,以保证文件的合法性和真实性。
3、提交VAT注册相关附件资料:
在注册过程中,企业需要上传前述准备的文件和证明材料。这些文件将被税务局审核,确保企业的合规性和准确性。税务局通常会在数个工作日内完成审核并发放注册证书。
4、开通VAT账户:一旦注册成功,企业将收到一个唯一的VAT账户号码。通过该账户号码,企业可以登录税务局的在线平台,进行VAT的申报和缴税。在VAT账户中,企业需要记录和报告每个销售和购买交易的详细信息。

中东VAT申报合规要求
一旦完成VAT注册,企业必须遵守相关规定,按时进行VAT申报。VAT申报是指将销售和购买交易的详细信息报告给税务局,并按规定缴纳应纳税款。
企业必须按时提交VAT申报表,通常是按季度或按月进行。税务局通常会提供一个指定的期限,以免拖延或错过申报。因此,企业必须制定好内部申报流程,并确保按时完成申报和缴税。
如果您符合VAT注册要求,但却没有进行VAT注册及申报,逾期申请或进行无税号的不合规销售,可能将导致巨额罚金和亚马逊账户封禁。
无论是沙特还是阿联酋,晚注册、晚申报和晚缴税都会导致高额罚金。中东税局对于VAT晚注册、晚申报、晚缴交税金情况的处罚力度比较大,建议卖家尽早安排注册并按期完成申报缴税,以免产生罚金,导致VAT税号出现问题,进而影响店铺运营。
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