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企业重组上市IPO

VAT于跨境电商卖家的重要性详解

不及时注册VAT大卖被补交罚款
大经济环境趋势下,越来越多的跨境电商卖家加入跨境电商行业队伍当中,不少卖家为了开源节流采取了错误的方式:迟迟不愿意注册VAT税号,侥幸认为不罚款到就没事。欧洲国家为了达到税务合规要求,增值税政策也在不断更新,为了顺应政策,亚马逊跨境电商平台展开大规模整治活动,让大批卖家苦不堪言。如今,亚马逊欧洲站、eBay等平台都在硬性要求VAT,如果还觉得提前注册VAT税号是代理商为了收钱的危言耸听你就错了,有卖家爆料,业内某大卖因VAT问题账号被封,为将账号周旋回来,补交了120万税费后,被告知又要补交更大的数额,在账号和天价税费间徘徊,无奈之下卖家最终选择了弃号。
对于卖家来说,税务要求越来越合规化,部分卖家想要节省成本选择逃税,但这并不是正确的打开方式,反而可能因此陷入被封号的沼泽。
就卖家们的现状来看,未提供VAT除了会被追缴税费外,还有可能会因VAT死号。此外,缴纳VAT也是头等大事,进口增值税退税、货物清关、平台正常销售、VAT发票以及海外客户成交率及好评率都与缴纳VAT息息相关。
对于卖家来说,想要继续征战欧洲这一市场,万不可再让账号“裸奔”,一定要第一时间注册VAT并提交到平台验证,以免用时却晚。

如何申请注册VAT号码
获得欧盟VAT号码的前提是,企业必须VAT注册(欧盟境内注册企业)或税务注册(非欧盟境内注册企业)。企业按要求填写并提交申请国当地的VAT注册表以及所需的证明文件。需要注意的是,为避免由于文件翻译导致误读误解,欧盟成员国通常要求申请注册表格使用当地语言。
通常来说,所需的证明文件一般包括但不限于:
1、企业注册国的增值税或税务登记
2、企业注册证书原件
3、公司章程副本
4、企业注册国公司注册处的摘录作为其存在证明
5、计划交易证明(如合同或发票)
6、如果申请企业任命当地税务代理人或财务代表,还需提供委托授权书
实际操作中,不同国家所需证明文件和申请流程略有不同。提交申请后,根据不同国家情况,通常需要2到8周时间才能收到VAT号码。而为了防止增值税欺诈,当地税务机关还可能进行进一步问询。

VAT申报内容
VAT号码注册之后还需要根据VAT号码注册地的申报要求按时进行申报,一般来说欧盟国家VAT申报内容如下:
1、所有应税交易(含销售和采购)的净值总和;
2、企业已向客户收取的增值税(销项税)和已被供应商收取的增值税(进项税);
3、基于欧盟境内交易的零增值税商品价值,注意要分别申报向其他欧盟国发送和从其他欧盟国抵达的商品价值;
4、应付(或应退)的增值税额。

VAT报周期
每个欧盟国家对申报周期的规定不同,根据欧盟VAT指令,每年至少申报一次。
实践中,许多欧盟国家要求按月度或季度周期来进行VAT申报。一般来说,营业额高的企业申报周期会更为频繁。但需要注意的是,除了这些“定期申报”外,部分国家可能要求进行额外的年度申报。
月度申报是最常采用的申报周期。由于越来越多VAT欺诈的存在,欧盟国家也要求更多的非境内注册企业进行月度申报。
季度申报也是较常采纳的周期。
部分国家要求额外的年度申报,例如意大利。交易有限的情况下,也有部分国家只要求单次年度申报,例如德国。
针对非常规交易,也有国家(如法国)要求按交易笔次来进行申报。
各国对最晚VAT申报期限有不同规定。例如德国要求在报告期结束后10天内申报增值税。其余大部分国家的最晚申报时间是报告期当月的20号。
VAT号码不管是注册还是申报,靠谱的代理商都非常重要,可以在日常经营中大大降低被补税,被封号的风险。因为市场上VAT行业乱象横生,“骚”操作不断,不良税代多收钱、漏申报、错申报等各种问题层出不穷,也让大量卖家叫苦不跌,所以专业的事情还要交给专业的人来做,选择一个可靠的服务商尤为重要。

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