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企业重组上市IPO

英国税号申请,什么情况下需要注册UTR号和VAT号

英国是欧洲重要经济中心,金融中心,对投资者来说英国经济市场具有巨大的吸引力。注册英国公司能够帮助投资者快速打开英国市场,在英国市场站稳脚跟。在英国经营公司,税务是不能忽略的问题,英国公司需要注册哪些税号呢?

个人所得税号UTR Number
个人所得税号全称为:Company Unique Taxpayer Reference(UTR)。注册英国公司都需要注册UTR号码吗?根据规定,UTR是英国本土公司注册的必要资料。UTR税号是英国唯一纳税人参考号码,只有英国本土公司、英国本土个体经营者和在英国本地就业的个人会用到UTR税号。

需要用到UTR号的情形:
在英国工作的个人,进行个人所得税申报的时分需求用到UTR号码。
1、英国税务局规则,英国个人所得税申报需求两个号码,NI 和UTR。
2、个人所得税能够托付企业申报,也能够个人自主申报。
3、在工作最初就需求向税务局请求National Insuracce Number(NI)和UTR,用于每年个税的申报,只需年收取超越7000英镑,就需求请求报税。

英国VAT税号
在英公司还必须登记缴纳增值税(VAT)。VAT是在开展和推动业务过程中,向货物及服务供应的价值征收的税。所登记的企业必须向其消费者收取VAT,并向其供应商缴纳VAT;然后(通常每季度)向英国海关和消费税局申报,多退少补。
想要申请英国VAT税号,自然需要准备相应资料。这些资料包括:
1. 申请人自证材料。主要为申请人的身份证和护照复印件,以便对实际获利人进行追溯。
2.营业执照。主要为在英国经营的商业实体,而这一实体可以为英国公司,也可为其他境外公司。但无论是哪里注册的公司,证明该公司的合法正常经营身份都十分必要,因此需要该公司的最新营业执照复印件。
3.住址证明。由于英国政府及亚马逊等电商平台并不要求商家一定有营业地址。因此申请人的住址就成为与其邮件联系的最重要信息。同时住址证明也是对其进行税务身份确认的重要证据。因此要申请英国VAT税号,就需要提供必要的住址证明。这些证明可以是多种文件(如水电费账单、煤气账单、固定电话账单、信用卡账单等)。但无论选择哪种文件递交,都必须明确写明收件人名称和地址。

英国企业所得税
英国的居民企业是指在英国境内成立的企业,或其管理、控制机构在英国境内的企业。
居民企业就其来源于全球的利润,即所得和应税利得(如资本利得)缴纳企业所得税。然而,居民企业可以选择不将其外国常设机构的利润计入本企业的应纳税所得额。对于选择上述方式的居民企业,其常设机构发生的亏损也不能在税前扣除。
一般来说, 收入和支出按权责发生制记录。但在税收上,年利润和亏损的计算是基于纳税调整后的会计利润。
英国公司在英国本土经营,需要交纳的税款 在英国无论是公司还是个人只要是购买任何商品都需要缴纳,税率是商品价值的17.5%;但如果公司的年运营额超过6万英镑,可以申请税号,得到该号码后,该公司可以每季度享受退税待遇。
英国的公司税需要分三段进行征收,一是如果利润不超过1万英镑,则可免税,也就是说是英国零税率,二是利润如果在5万至30万英镑之间,则需要缴纳19%的税费,三是如果利润超过150万英镑,则需要上缴30%的税费。

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