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欧洲VAT注册和申报,跨境电商欧洲亚马逊开店必备要素

跨境电商卖家都需要注册VAT吗
欧洲市场的跨境电商卖家,对于VAT是一定要了解的领域知识,没有VAT税号是无法在欧洲顺利进行货物买卖或仓储的。当然也不是所有的卖家都需要注册VAT税号,如果满足了注册VAT注册条件的卖家就必须注册。
跨境电商卖家如果在欧盟作为进口商进口货物,并在欧盟国内储存了库存,销售税超过远程销售的起征点,那么卖家是必须要注册VAT税号的。
当货物进入目的国,货物缴纳进口税;当货物销售后,商家可以退回进口增值税,再按销售额交相应的销售税,货物出口时若没有使用自己的VAT号,则无法享受进口增值税退税。
欧洲注册VAT需要的资料如下:
1、企业执照(香港公司需提供CR\BR)
2、户口本\工作证明\结婚证\租赁合同\房产证(提供两样)
3、法人护照 \身份证(2选1)
4、税务授权书64-8文件 (税代提供)
5、客户登记表。

VAT注册所需要的资料
不同国家注册VAT号码需要的资料不大一样。
英国VAT税号申请需要提供的资料:
1、营业执照   
2、身份证正反面  
3、地址证明(信用卡帐单,水电煤气帐单,驾驶证,结婚证等)  
4、 法人签字样式  
5、填写申请表
申请时间:2周左右!
有亚马逊店铺或EBAY店铺的客户需要用到。

意大利VAT税号申请需要资料:
1、营业执照(扫描彩色)
2、身份证正反面(扫描彩色)
3、委托授权书-POA
4、填写申请表
时间:5天

法国VAT税号申请需要资料:
1、营业执照(扫描彩色)
2、身份证正反面(扫描彩色)
3、法人签名盖章
4、填写申请表
时间:2周左右

西班牙VAT税号申请需要资料:
1、营业执照(扫描彩色)
2、身份证正反面(扫描彩色)
3、法人签名盖章
4、填写申请表
时间:1个月左右

德国VAT税号申请需要资料:
1、营业执照
2、身份证正反面
3、填写申请表
时间:税号/纳税识别号/副本/3个下齐3个月左右

欧洲VAT税率计算和申报
VAT税率与税金的核算:
1、应付税金(Tax Payable)=销项税额(Output VAT)-进项税额(Input VAT);
2、销项税额=[含税销售额/(1+税率)]×税率;
3、进项税额=(申报货值+运费+关税)×税率。
那么注册VAT号码之后的卖家该如何缴纳VAT费用呢?增值税VAT号码是唯一的,你所使用的海外仓储服务公司不能帮您代缴增值税,您也不能使用提供海外仓储服务的公司或其他个人提供的VAT号码作为自己的增值税账号。
跨境电商卖家需要在其仓储所在国进行税务登记,申请VAT税号,然后按照月度、季度和年度进行税务申报。

卖家注册VAT号码后的注意事项
1、VAT税号申请下来后,应及时在账号后台填写上去
无论您是亚马逊、eBay还是速卖通卖家,只要使用了海外仓储,最好及时在后台填写上VAT税号。部分卖家担心填入后台会触发KYC审核,但经过数百名卖家的操作,发现填入VAT税号并不会触发KYC审核。
2、不要以为不在后台填写VAT税号,就不会被查
这是许多卖家最容易犯的错误,很多卖家认为不把VAT号填写进后台就不会被查。事实上,亚马逊和税局从来就不是站在一条船上的,你有没有把VAT填写进去后台,税局该查还是会查的。如果你在后台已经填写好VAT税号,风险反而会比你没有填写的小一点。
3、VAT号注册下来后,必须进行申报
不管你是否把VAT税号填入后台,是否用自己的VAT号发货,都必须按时申报,否则税局会估算一个税款到您的VAT账号上,如果没有付清拖欠的VAT税款,VAT号就不能注销,罚款则会累积的越来越多,而且大家都还年轻,以后也不能保证就不出国了,这样回造成自己的信誉在国外留下黑点。
4、不要把同一个VAT号绑定在同一平台上的不同账号上。
如果VAT注册的时候对应的是A公司的资料,那么您只能把VAT填写到A公司注册的账号上,而不能填写到B公司或C公司注册的账号上,这很有可能会造成账号关联。
以上是欧洲VAT大概的注册和申报的简单介绍,如果需要详细了解单国的注册和申报,可以咨询专业的代理机构如瑞丰。
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