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注册爱尔兰公司一定要了解爱尔兰VAT税务知识

注册爱尔兰公司很火热,得益于爱尔兰良好的经商环境以及低税率税收,而且爱尔兰是欧盟成员国,还能享受欧盟的其他优惠政策,不少跨国企业都在爱尔兰设立公司来进行税务筹划。
爱尔兰的跨境电商市场发展非常好,电商环境优越,爱尔兰互联网普及率达81%。根据德勤(Deloitte)进行的一项研究表明,爱尔兰90%的人口可以使用智能手机,这一比例高于欧洲平均水平。
不少跨境电商卖家注册爱尔兰公司是用来开设爱尔兰本土电商店铺,对于跨境电商卖家来说,爱尔兰VAT是非常重要的一环,关于爱尔兰的VAT知识你了解多少呢?

注册爱尔兰VAT要求
1、公司成立于爱尔兰境内;
2、公司成立于爱尔兰境外,在爱尔兰供应商品和服务。
符合条件的企业需尽早递交增值税VAT注册申请,爱尔兰税局收到申请后,税号自与当地税局商定的日期生效;生效日期不会早于申请的应纳税日期。如果提交注册的信息有变动,应在 30 天内通知税局。

注册爱尔兰VAT需要的资料
注册爱尔兰VAT需要准备的资料有:
1、公司注册证书
2、董事&秘书&股东身份证件
3、公司章程
4、爱尔兰VAT信息表
如果不注册爱尔兰VAT会怎么样呢?不注册增值税、不遵守开票要求、不按时提交申报、不保存账簿和记录,均需支付4,000欧元的罚款。
不按时缴纳增值税 (VAT),从付款到期之日起,每天收取0.0274%的利息,直到支付完未付金额。

爱尔兰VAT申报
在获得了VAT号码后会发生什么?作为一家注册企业,你必须开始在每笔销售中单独显示增值税额。需要注意每个国家都有自己的增值税税率。此外,务必实时关注可能发生的任何增值税政策/税率变化。
1、申报时间
(1)增值税申报,在报告月份的次月19日之前;
(2)EC、Intrastat申报,在报告月份的次月23日之前。
2、增值税申报
(1)提交 VAT3 申报表
(2)年增值税税额低于3,000欧元,每6个月提交申报;
(3)年增值税税额在3,001欧元至14,400欧元之间,每4个月提交申报;
(4)年增值税税额在50,000欧元以下,每2个月提交申报;
(5)年增值税税额不足的情况下,只需要提交年度增值税申报表。
此外,必须填写年度交易详情申报表 (RTD),详细说明当年的采购和销售情况,按增值税税率计算。
3、EC申报
(1)提交VIES声明表格
(2)可月报、双月报、季报、年报,前四个季度申报额低于50,000欧元,可以按季度申报。
4、Intrastat申报,按月申报
爱尔兰境内的Intrastat进港门槛为500,000欧元,离港门槛为635,000欧元。
爱尔兰VAT下号速度并不快,因此要尽早申请注册,防止影响开店铺,同时资料递交前也要准备充分,避免被拒。
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